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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5280
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AJD97394 胶条 9mm*10y 棉纸双面胶带 | 10 | 30.0 | 晨光/M G\AJD97394 | 验收通过 | |
| 2 | 闪迪 CZ73 U盘 16G(USB 3.0 ) | 3 | 84.0 | 闪迪/Sandisk\CZ73 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0393 订书机(重型订书机/订书器可订210页) | 1 | 120.0 | 得力/deli\0393 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0217 订书钉 (23/17不锈钢厚层/订书针 1000枚/盒 单盒装) | 1 | 15.0 | 得力/deli\0217 | 验收通过 | |
| 5 | 迈新 001 编织袋 | 50 | 750.0 | 迈新\001 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 27052 胶棒(36g高粘度PVP固体胶水)12支装 | 1 | 20.0 | 得力/deli\27052 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0026 订书钉(加厚不锈钢针 1000枚/盒 单盒装 办公用品) | 10 | 60.0 | 得力/deli\0026 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8855 桌面文件柜(五层带锁手拉 资料收纳柜)灰色 | 1 | 190.0 | 得力/deli\8855 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |