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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:刘演玲
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430681
项目所在行政区划名称:**省**市**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: 归义路128号
采购单位联系人和联系方式:曾源:181****4351
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****59212
采购单位预算编码:002311
三、成交信息
成交日期:2025年4月26日
总成交金额(元):1937.6 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省**市湖****残联门面 | 1937.6 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 晨光/M G ABS92616 订书钉 | 晨光/M G | ABS92616 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
| 2 | 晨光 ADMN4283 晨光普惠型B5网格拉链袋ADMN4283 | 晨光/M G | ADMN4283 | 20 | 3.28 | 65.6 | |
| 3 | 西玛 8809 单据/收据/凭证 | 西玛/simaa | 8809 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
| 4 | 得力 7758 打印/复印纸 | 得力/deli | 7758 | 5 | 13.0 | 65.0 | |
| 5 | 晨光 APYVR960 打印/复印纸 | 晨光/M G | APYVR960 | 3 | 176.0 | 528.0 | |
| 6 | 晨光 GP1115 宝珠/走珠/签字笔 | 晨光/M G | GP1115 | 4 | 26.0 | 104.0 | |
| 7 | 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon | 抑菌洗手液 500g | 6 | 13.5 | 81.0 | |
| 8 | 爱德福 84消毒液 家居消毒液 | 爱德福 | 84消毒液 | 6 | 7.0 | 42.0 | |
| 9 | 晨光 AWG97045 胶水 | 晨光/M G | AWG97045 | 2 | 7.0 | 14.0 | |
| 10 | 黑猫 强力洁瓷灵500g 洁厕剂 | 黑猫/HIMORE | 强力洁瓷灵500g | 6 | 3.0 | 18.0 | |
| 11 | 得力 7084 铅笔 | 得力/deli | 7084 | 1 | 10.0 | 10.0 | |
| 12 | 得力 30133 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30133 | 2 | 3.0 | 6.0 | |
| 13 | 晨光 AJD97391 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M G | AJD97391 | 3 | 3.8 | 11.4 | |
| 14 | 晨光 ADM94818 档案盒 | 晨光/M G | ADM94818 | 50 | 13.9 | 695.0 | |
| 15 | 得力 9879 印油/印泥/** | 得力/deli | 9879 | 3 | 8.6 | 25.8 | |
| 16 | 得力 9864 印油/印泥/** | 得力/deli | 9864 | 2 | 12.0 | 24.0 | |
| 17 | 晨光 FPS90606 卷笔刀/削笔器 | 晨光/M G | FPS90606 | 2 | 14.5 | 29.0 | |
| 18 | 李字 ****101072 蚊香/蚊香液 | 李字 | ****101072 | 6 | 4.0 | 24.0 | |
| 19 | 齐心 B3633 票夹/长尾夹 | 齐心/Comix | B3633 | 4 | 10.9 | 43.6 | |
| 20 | 普通干电池 南孚23A12V碱性电池 | 南孚/NANFU | 23A12V | 4 | 5.3 | 21.2 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。