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****关于单据/收据/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于单据/收据/****超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:王**
项目联系电话:188****5388
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430321
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **县谭家山镇棠霞村107国道
采购单位联系人和联系方式::-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****30624
采购单位预算编码:701016
三、成交信息
成交日期:2025年4月26日
总成交金额(元):5102 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省**市**县易俗河镇**中路548号 | 5102.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 西玛 BJ211-5 三角套 单个装 | 西玛/simaa | BJ211-5 | 20 | 16.0 | 320.0 | |
| 2 | 晨光 YS-20 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M G | YS-20 | 2 | 2.5 | 5.0 | |
| 3 | 蓝月亮 抑菌洗手液 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon | 抑菌洗手液 | 2 | 8.0 | 16.0 | |
| 4 | 得力 53272 胶棒 | 得力/deli | 53272 | 1 | 52.0 | 52.0 | |
| 5 | 齐心 JP4508-6 双面胶带 | 齐心/Comix | JP4508-6 | 1 | 24.0 | 24.0 | |
| 6 | 得力 DL358210 剪刀 | 得力/deli | DL358210 | 2 | 22.0 | 44.0 | |
| 7 | 用友 账本/账册(现金账) | 用友/yonyou | KZJ102 | 12 | 178.0 | 2136.0 | |
| 8 | 用友 A4总分类账(明细账) | 用友/yonyou | KZJ101 | 12 | 178.0 | 2136.0 | |
| 9 | 晨光 MF6004 修正液/修正带/修正贴 | 晨光/M G | MF6004 | 2 | 5.0 | 10.0 | |
| 10 | 中华牌 6610 铅笔 | 中华牌 | 6610 | 2 | 9.0 | 18.0 | |
| 11 | 晨光 K-35 宝珠/走珠/签字笔 | 晨光/M G | K-35 | 1 | 28.0 | 28.0 | |
| 12 | 田岛 美工刀 | 田岛/tajima | 1101-0009 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
| 13 | 得力 拆信刀/切纸刀 | 得力/deli | 8012 | 1 | 175.0 | 175.0 | |
| 14 | 晨光 ABS916K7 订书机 | 晨光/M G | ABS916K7 | 1 | 28.0 | 28.0 | |
| 15 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0018 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
| 16 | 南孚 南孚5号7号电池 | 南孚/NANFU | 5号7号 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。