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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: 257********20654138
四、 *合同编号: ****0601
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 茶花扫把套装 簸箕 | 10 | 400.0 | 茶花\茶花扫把套装 | 验收通过 | |
| 2 | 榄菊牌 1245 蚊香/蚊香液 榄菊檀香 | 20 | 160.0 | 榄菊牌\1245 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光/M G 加宽型会议织布袋 ABB904B5 | 10 | 141.1 | 晨光/M G\ABB904B5 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光/M G ARC92512 一次性纸杯 加厚型9盎司纸杯 办公商务会议水杯 1包50个装 【单包装】 | 50 | 720.0 | 晨光/M G\ARC92512 | 验收通过 | |
| 5 | 电源插座 得力/deli 3991插座_2+2_2米_泡壳装(白)(只) | 12 | 382.8 | 得力/deli\3991 | 验收通过 | |
| 6 | 家用垃圾袋 | 60 | 2100.0 | 无品牌\K5 | 验收通过 | |
| 7 | 锦厦 JS-1518 PU/PVC笔记本 | 30 | 769.5 | 锦厦\JS-1518 | 验收通过 | |
| 8 | 洁芙柔(Jifro)抗菌洗手液 500ml | 60 | 1680.0 | 洁芙柔\洁芙柔(Jifro)免洗洗手液 500ml | 验收通过 | |
| 9 | 得力8967保温壶(本色)(个) | 1 | 182.16 | 得力/deli\8967 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7868 白板 1000x2000mm (单位:块) 白色 | 1 | 470.25 | 得力/deli\7868 | 验收通过 | |
| 11 | 得力1516语音计算器(棕)(台) | 1 | 40.49 | 得力/deli\DL-1516 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 6881 记号笔 1.5mm 10支/盒 (单位:支) 红 | 100 | 198.0 | 得力/deli\6881 | 验收通过 | |
| 13 | 得力0011不锈钢订书钉12#(1000枚/盒) | 10 | 41.6 | 得力/deli\0011 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 6600 中性笔 0.5mm 12支/盒 (单位:支) 黑 | 240 | 357.6 | 得力/deli\6600黑色 | 验收通过 | |
| 15 | 拖把 | 15 | 555.75 | 舒朗\1088 | 验收通过 | |
| 16 | 扩音器 | 1 | 118.75 | 扩威\V-311 | 验收通过 | |
| 17 | 晨光/M G AEA98630 标朗3米线总控双排6孔插座 | 2 | 143.48 | 晨光/M G\AEA98630 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |