安乡县大湖口镇中心卫生院关于簸箕的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年04月30日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: 257********20654138

四、 *合同编号: ****0601

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年4月30日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 茶花扫把套装 簸箕 10 400.0 茶花\茶花扫把套装 验收通过
2 榄菊牌 1245 蚊香/蚊香液 榄菊檀香 20 160.0 榄菊牌\1245 验收通过
3 晨光/M G 加宽型会议织布袋 ABB904B5 10 141.1 晨光/M G\ABB904B5 验收通过
4 晨光/M G ARC92512 一次性纸杯 加厚型9盎司纸杯 办公商务会议水杯 1包50个装 【单包装】 50 720.0 晨光/M G\ARC92512 验收通过
5 电源插座 得力/deli 3991插座_2+2_2米_泡壳装(白)(只) 12 382.8 得力/deli\3991 验收通过
6 家用垃圾袋 60 2100.0 无品牌\K5 验收通过
7 锦厦 JS-1518 PU/PVC笔记本 30 769.5 锦厦\JS-1518 验收通过
8 洁芙柔(Jifro)抗菌洗手液 500ml 60 1680.0 洁芙柔\洁芙柔(Jifro)免洗洗手液 500ml 验收通过
9 得力8967保温壶(本色)(个) 1 182.16 得力/deli\8967 验收通过
10 得力 7868 白板 1000x2000mm (单位:块) 白色 1 470.25 得力/deli\7868 验收通过
11 得力1516语音计算器(棕)(台) 1 40.49 得力/deli\DL-1516 验收通过
12 得力 6881 记号笔 1.5mm 10支/盒 (单位:支) 红 100 198.0 得力/deli\6881 验收通过
13 得力0011不锈钢订书钉12#(1000枚/盒) 10 41.6 得力/deli\0011 验收通过
14 得力 6600 中性笔 0.5mm 12支/盒 (单位:支) 黑 240 357.6 得力/deli\6600黑色 验收通过
15 拖把 15 555.75 舒朗\1088 验收通过
16 扩音器 1 118.75 扩威\V-311 验收通过
17 晨光/M G AEA98630 标朗3米线总控双排6孔插座 2 143.48 晨光/M G\AEA98630 验收通过
18 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 李锦





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2025-04-30
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