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一、 *采购人名称: ****学院
二、 *履约供应商名称: **市**区俊俊文体批发行
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1420
五、 *验收单位: ****学院
六、 *验收日期: 2025年4月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 胶水 | 12 | 30.24 | -135********32129 | 验收通过 | |
| 2 | 白板笔 | 2 | 21.6 | -135********32130 | 验收通过 | |
| 3 | 中性笔 | 6 | 95.04 | -135********32131 | 验收通过 | |
| 4 | 翻页激光笔 | 6 | 237.6 | -135********32132 | 验收通过 | |
| 5 | 现金日记账 | 30 | 216.0 | -135********32133 | 验收通过 | |
| 6 | 电脑主机CPU风扇 | 1 | 57.6 | -135********32134 | 验收通过 | |
| 7 | 键盘 | 5 | 360.0 | -135********32135 | 验收通过 | |
| 8 | 凭证封面 | 15 | 108.0 | -135********32136 | 验收通过 | |
| 9 | 普通干电池 | 15 | 64.8 | -135********32137 | 验收通过 | |
| 10 | 普通干电池 | 15 | 64.8 | -135********32138 | 验收通过 | |
| 11 | 珠算试卷 | 5 | 72.0 | -135********32139 | 验收通过 | |
| 12 | 有线鼠标 | 5 | 216.0 | -135********32140 | 验收通过 | |
| 13 | 记账凭证 | 300 | 648.0 | -135********32141 | 验收通过 | |
| 14 | 铆管 | 2 | 115.2 | -135********32142 | 验收通过 | |
| 15 | 银行存款日记账 | 30 | 216.0 | -135********32143 | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |