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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****反向竞价馆项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 529********027********2025000804
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 茶壶 | 美厨 | 个 | 1.00 | 73.72 | 73.72 |
| 2 | 组合音响 | 华强北 | 件 | 1.00 | 304.11 | 304.11 |
| 3 | 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/m g | 盒 | 5.00 | 7.37 | 36.85 |
| 4 | 白板 | 得力/deli | 个 | 1.00 | 69.12 | 69.12 |
| 5 | 拆信刀/切纸刀 | 得力/deli | 件 | 6.00 | 23.96 | 143.76 |
| 6 | 抹布 | 祥逊 | 张 | 10.00 | 5.99 | 59.9 |
| 7 | 无线鼠标 | 罗技/logitech | 个 | 3.00 | 41.47 | 124.41 |
| 8 | 手推车 | 亚伦大力士 | 件 | 1.00 | 92.15 | 92.15 |
| 9 | 双面胶带 | 得力/deli | 卷 | 20.00 | 0.92 | 18.4 |
| 10 | 文件袋 | 得力/deli | 包 | 1.00 | 23.04 | 23.04 |
| 11 | 牛皮信封 | 晨光/m g | 个 | 400.00 | 0.18 | 72 |
| 12 | 订书钉 | 得力/deli | 盒 | 20.00 | 1.84 | 36.8 |
| 13 | 记事本 | 得力/deli | 个 | 10.00 | 13.82 | 138.2 |
| 14 | 档案袋 | 得力/deli | 只 | 200.00 | 0.74 | 148 |
| 15 | 铅笔 | 得力/deli | 件 | 12.00 | 5.53 | 66.36 |
| 16 | 洗手液 | 蓝月亮/blue moon | 瓶 | 5.00 | 7.37 | 36.85 |
| 17 | 中性笔 | 晨光/m g | 盒 | 100.00 | 16.6 | 1660 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 学生工作处 --谢伟
联系电话: 135****4572
传真:
地址: **市**区见龙洞路103号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: