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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1255
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 茶壶 | 1 | 73.72 | -135********60786 | 验收通过 | |
| 2 | 组合音响 | 1 | 304.11 | -135********60787 | 验收通过 | |
| 3 | 胶带/胶纸/胶条 | 5 | 36.85 | -135********60788 | 验收通过 | |
| 4 | 白板 | 1 | 69.12 | -135********60789 | 验收通过 | |
| 5 | 拆信刀/切纸刀 | 6 | 143.76 | -135********60790 | 验收通过 | |
| 6 | 抹布 | 10 | 59.9 | -135********60791 | 验收通过 | |
| 7 | 无线鼠标 | 3 | 124.41 | -135********60792 | 验收通过 | |
| 8 | 手推车 | 1 | 92.15 | -135********60793 | 验收通过 | |
| 9 | 双面胶带 | 20 | 18.4 | -135********60794 | 验收通过 | |
| 10 | 文件袋 | 1 | 23.04 | -135********60795 | 验收通过 | |
| 11 | 牛皮信封 | 400 | 72.0 | -135********60796 | 验收通过 | |
| 12 | 订书钉 | 20 | 36.8 | -135********60797 | 验收通过 | |
| 13 | 记事本 | 10 | 138.2 | -135********60798 | 验收通过 | |
| 14 | 档案袋 | 200 | 148.0 | -135********60799 | 验收通过 | |
| 15 | 铅笔 | 12 | 66.36 | -135********60800 | 验收通过 | |
| 16 | 洗手液 | 5 | 36.85 | -135********60801 | 验收通过 | |
| 17 | 中性笔 | 100 | 1660.0 | -135********60802 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |