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一、 *采购人名称: ********医院)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2389
五、 *验收单位: ********医院)
六、 *验收日期: 2025年5月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 手消挂钩 | 20 | 122.8 | -135********52266 | 验收通过 | |
| 2 | 雪花膏 | 28 | 931.84 | -135********52267 | 验收通过 | |
| 3 | 音响 | 1 | 34.21 | -135********52268 | 验收通过 | |
| 4 | 热敏收银纸 | 25 | 4367.5 | -135********52269 | 验收通过 | |
| 5 | 石英钟 | 2 | 101.82 | -135********52270 | 验收通过 | |
| 6 | 开水器底座 | 1 | 161.03 | -135********52271 | 验收通过 | |
| 7 | 塑料凳 | 15 | 199.65 | -135********52272 | 验收通过 | |
| 8 | 充电电池 | 10 | 232.9 | -135********52273 | 验收通过 | |
| 9 | 皮纹纸 | 5 | 74.95 | -135********52274 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |