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****关于****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于****超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:吴润利
项目联系电话:152****7171
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:431382
项目所在行政区划名称:**省**市**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **省******人民政府机关
采购单位联系人和联系方式:李仲文:139****1397
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****14328
采购单位预算编码:514328
三、成交信息
成交日期:2025年6月11日
总成交金额(元):4150 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省**市****社区 | 4150.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 威猛先生 84消毒液 家居消毒液 | 威猛先生/Mr Muscle | 84消毒液 | 5 | 96.0 | 480.0 | |
| 2 | 得力 7092 胶棒 | 得力/deli | 7092 | 30 | 3.0 | 90.0 | |
| 3 | 越洋 YY-10L 垃圾袋 100只装 | 越洋 | YY-10L | 100 | 12.8 | 1280.0 | |
| 4 | 得力 7393 彩色复印纸 | 得力/deli | 7393 | 40 | 18.0 | 720.0 | |
| 5 | 晨光 ADG99095 墨粉/碳粉 | 晨光/M G | ADG99095 | 4 | 208.0 | 832.0 | |
| 6 | 得力 9772 文件框 | 得力/deli | 9772 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
| 7 | 得力 8942 笔筒 | 得力/deli | 8942 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
| 8 | 晨光 ABS92824 别针/回形针/大头针 | 晨光/M G | ABS92824 | 16 | 3.0 | 48.0 | |
| 9 | 得力 71501 修正液/修正带/修正贴 | 得力/deli | 71501 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
| 10 | 得力 33441 档案盒 | 得力/deli | 33441 | 100 | 2.0 | 200.0 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。