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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4153
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 威猛先生 84消毒液 家居消毒液 | 5 | 480.0 | 威猛先生/Mr Muscle\84消毒液 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7092 胶棒 | 30 | 90.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 3 | 越洋 YY-10L 垃圾袋 100只装 | 100 | 1280.0 | 越洋\YY-10L | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7393 彩色复印纸 | 40 | 720.0 | 得力/deli\7393 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ADG99095 墨粉/碳粉 | 4 | 832.0 | 晨光/M G\ADG99095 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9772 文件框 | 10 | 200.0 | 得力/deli\9772 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8942 笔筒 | 10 | 250.0 | 得力/deli\8942 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ABS92824 别针/回形针/大头针 | 16 | 48.0 | 晨光/M G\ABS92824 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 71501 修正液/修正带/修正贴 | 10 | 50.0 | 得力/deli\71501 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 33441 档案盒 | 100 | 200.0 | 得力/deli\33441 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |