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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1H475****25601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 矿泉水/纯净水 | 百岁山/Ganten348ml | 件 | 20.00 | 33.52 | 670.4 |
| 2 | 光盘 | 铼德/RiTEKDVD+RW 4.7G空白刻录 | 桶 | 10.00 | 108.24 | 1082.4 |
| 3 | 刻录打印机墨盒 | 爱普生/EpsonPJIC1六色套装 | 套 | 1.00 | 1142.59 | 1142.59 |
| 4 | 光盘 | 铼德/RiTEKBD-R 25G 12x | 桶 | 30.00 | 91.41 | 2742.3 |
| 5 | 墨盒 | 爱普生/EpsonPJIC6(K) | 个 | 2.00 | 209.47 | 418.94 |
| 6 | 一次性口罩 | 稳健抗菌口罩 单只装 | 个 | 2000.00 | 0.19 | 380 |
| 7 | 粉盒LT2641 | 联想/lenovoLT2641 | 支 | 10.00 | 213.28 | 2132.8 |
| 8 | 美工刀 | 得力/deli2074 | 把 | 5.00 | 4.72 | 23.6 |
| 9 | 粉盒LT2451 | 联想/lenovoLT2451 | 支 | 10.00 | 213.28 | 2132.8 |
| 10 | 粉盒Q2612A | 惠普/HPQ2612A | 盒 | 10.00 | 441.8 | 4418 |
| 11 | 彩色复印纸 | 得力/deli7757-A3-100 | 包 | 2.00 | 17.52 | 35.04 |
| 12 | 饮用水 | 娃哈哈娃哈哈16.8升 | 桶 | 80.00 | 16.61 | 1328.8 |
| 13 | 纸杯 | 得力/deli19210 | 包 | 100.00 | 24.38 | 2438 |
| 14 | 接线板 | 公牛/BULLGN-212 | 件 | 10.00 | 30.32 | 303.2 |
| 15 | 硒鼓 | 惠普/HPCC388A | 个 | 1.00 | 335.16 | 335.16 |
| 16 | 剪刀 | 得力/deli得力0603 | 把 | 5.00 | 3.35 | 16.75 |
| 17 | 粉盒 | 东芝/TOSHIBAT-FC505C | 支 | 1.00 | 1142.59 | 1142.59 |
| 18 | 双面胶带 | 得力/deli33603 | 卷 | 10.00 | 14.47 | 144.7 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系电话: 186****0088
地址: **市**区东北北路101号
2、供应商名称: ****
联系电话: 139****4586
地址: **省**市**口区**口兴工北二街31号1-1
附件信息: