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一、 *采购人名称: ****交易中心
二、 *履约供应商名称: ****商行
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3782
五、 *验收单位: ****交易中心
六、 *验收日期: 2025年6月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 矿泉水/纯净水 | 20 | 670.4 | -160********14396 | 验收通过 | |
| 2 | 光盘 | 10 | 1082.4 | -160********14397 | 验收通过 | |
| 3 | 刻录打印机墨盒 | 1 | 1142.59 | -160********14398 | 验收通过 | |
| 4 | 光盘 | 30 | 2742.3 | -160********14399 | 验收通过 | |
| 5 | 墨盒 | 2 | 418.94 | -160********14400 | 验收通过 | |
| 6 | 一次性口罩 | 2000 | 380.0 | -160********14401 | 验收通过 | |
| 7 | 粉盒LT2641 | 10 | 2132.8 | -160********14402 | 验收通过 | |
| 8 | 美工刀 | 5 | 23.6 | -160********14403 | 验收通过 | |
| 9 | 粉盒LT2451 | 10 | 2132.8 | -160********14404 | 验收通过 | |
| 10 | 粉盒Q2612A | 10 | 4418.0 | -160********14405 | 验收通过 | |
| 11 | 彩色复印纸 | 2 | 35.04 | -160********14406 | 验收通过 | |
| 12 | 饮用水 | 80 | 1328.8 | -160********14407 | 验收通过 | |
| 13 | 纸杯 | 100 | 2438.0 | -160********14408 | 验收通过 | |
| 14 | 接线板 | 10 | 303.2 | -160********14409 | 验收通过 | |
| 15 | 硒鼓 | 1 | 335.16 | -160********14410 | 验收通过 | |
| 16 | 剪刀 | 5 | 16.75 | -160********14411 | 验收通过 | |
| 17 | 粉盒 | 1 | 1142.59 | -160********14412 | 验收通过 | |
| 18 | 双面胶带 | 10 | 144.7 | -160********14413 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |