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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6165
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AWG97003 胶水 | 100 | 350.0 | 晨光/M G\AWG97003 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 s73 中性笔 | 21 | 420.0 | 得力/deli\s73 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7402 莱茵河70g A4 复印纸 | 18 | 3330.0 | 得力/deli\7402 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 3192 PU笔记本 | 31 | 899.0 | 得力/deli\3192 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |