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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3050
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 粉盒 | 3 | 2220.0 | -135********83969 | 验收通过 | |
| 2 | 硒鼓 | 8 | 1904.0 | -135********83970 | 验收通过 | |
| 3 | 键鼠 | 2 | 140.0 | -135********83971 | 验收通过 | |
| 4 | 插座 | 5 | 60.0 | -135********83972 | 验收通过 | |
| 5 | 粉盒 | 1 | 280.0 | -135********83973 | 验收通过 | |
| 6 | 垃圾袋 | 1 | 550.0 | -135********83974 | 验收通过 | |
| 7 | 插座 | 3 | 255.0 | -135********83975 | 验收通过 | |
| 8 | 粉盒 | 12 | 3336.0 | -135********83976 | 验收通过 | |
| 9 | 铅笔刀 | 3 | 45.0 | -135********83977 | 验收通过 | |
| 10 | U盘 | 1 | 36.0 | -135********83978 | 验收通过 | |
| 11 | 碳粉 | 6 | 600.0 | -135********83979 | 验收通过 | |
| 12 | 内存条 | 1 | 260.0 | -135********83980 | 验收通过 | |
| 13 | 固态硬盘 | 3 | 960.0 | -135********83981 | 验收通过 | |
| 14 | 牛皮纸 | 2 | 120.0 | -135********83982 | 验收通过 | |
| 15 | 铅笔 | 1 | 15.0 | -135********83983 | 验收通过 | |
| 16 | 粉盒 | 1 | 280.0 | -135********83984 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |