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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5648
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 粉盒 | 8 | 3336.0 | -135********12628 | 验收通过 | |
| 2 | 白板擦 | 2 | 10.0 | -135********12629 | 验收通过 | |
| 3 | 大盘纸 | 2 | 320.0 | -135********12630 | 验收通过 | |
| 4 | 废墨仓 | 1 | 390.0 | -135********12631 | 验收通过 | |
| 5 | 旗杆绳 | 24 | 300.0 | -135********12632 | 验收通过 | |
| 6 | 显影组件 | 1 | 1280.0 | -135********12633 | 验收通过 | |
| 7 | 记事本 | 5 | 190.0 | -135********12634 | 验收通过 | |
| 8 | 电磁阀 | 2 | 320.0 | -135********12635 | 验收通过 | |
| 9 | 草酸清洁剂 | 30 | 270.0 | -135********12636 | 验收通过 | |
| 10 | 拖把 | 5 | 150.0 | -135********12637 | 验收通过 | |
| 11 | 硒鼓 | 3 | 840.0 | -135********12638 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |