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项目名称:****关于书立/****超市采购项目
项目编号:****
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于书立/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:ah****001001
项目联系电话:/
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: /
采购单位联系人和联系方式:
三、成交信息
交易方式: 直接采购
成交日期:2025年6月28日
总成交金额(元):1798 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省**市**省**市**区**西路**小区1号楼602室 | 1798.0 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 书 立 | 得力/deli | 100********091 | 1 | 18.0 | 18.0 | |
| 2 | 得力 电 话 | 得力/deli | 100****26541 | 1 | 80.0 | 80.0 | |
| 3 | 华为 碟/电源适配器 | 华为/Huawei | 100****55586 | 1 | 129.0 | 129.0 | |
| 4 | 联想 DVD+R DL 光盘 | 联想/lenovo | DVD+R DL | 5 | 40.0 | 200.0 | |
| 5 | 国产 凳 | 国产 | 100****32558 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
| 6 | 得力 手 摇 削 笔 刀 | 得力/deli | 100****70022 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
| 7 | 德力西 卷 尺 | 德力西 | 101********603 | 1 | 10.0 | 10.0 | |
| 8 | 正点 电热蚊香套装 蚊香/蚊香液 | 正点/NOON | 电热蚊香套装 | 2 | 22.0 | 44.0 | |
| 9 | 得力 S20 中性笔 | 得力/deli | S20 | 7 | 18.0 | 126.0 | |
| 10 | 绿联 打印线 | 绿联/Ugreen | 261****54150 | 1 | 30.0 | 30.0 | |
| 11 | 得力 6811 白板笔 | 得力/deli | 6811 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
| 12 | 得力 3724 光盘 | 得力/deli | 3724 | 2 | 100.0 | 200.0 | |
| 13 | 得力 24/6 订书钉 | 得力/deli | 24/6 | 10 | 1.5 | 15.0 | |
| 14 | 晨光 ASSN2248 剪刀 | 晨光/M G | ASSN2248 | 3 | 5.0 | 15.0 | |
| 15 | 得力 9555 垃圾桶 | 得力/deli | 9555 | 1 | 10.0 | 10.0 | |
| 16 | 得力 7733 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli | 7733 | 5 | 2.0 | 10.0 | |
| 17 | 得力 报告夹 | 得力/deli | 5901 | 80 | 3.0 | 240.0 | |
| 18 | 正点 A03 蚊香/蚊香液 | 正点/NOON | A03 | 4 | 4.0 | 16.0 | |
| 19 | 联想 X800 SATA SSD 256GB 固态硬盘 | 联想/lenovo | X800 SATA SSD 256GB | 1 | 300.0 | 300.0 | |
| 20 | 金士顿 DT100G3 64G U盘 | 金士顿/Kingston | DT100G3 64G | 5 | 60.0 | 300.0 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: