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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 书 立 | 1 | 18.0 | 得力/deli\100********091 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 电 话 | 1 | 80.0 | 得力/deli\100****26541 | 验收通过 | |
| 3 | 华为 碟/电源适配器 | 1 | 129.0 | 华为/Huawei\100****55586 | 验收通过 | |
| 4 | 联想 DVD+R DL 光盘 | 5 | 200.0 | 联想/lenovo\DVD+R DL | 验收通过 | |
| 5 | 国产 凳 | 1 | 25.0 | 国产\100****32558 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 手 摇 削 笔 刀 | 1 | 15.0 | 得力/deli\100****70022 | 验收通过 | |
| 7 | 德力西 卷 尺 | 1 | 10.0 | 德力西\101********603 | 验收通过 | |
| 8 | 正点 电热蚊香套装 蚊香/蚊香液 | 2 | 44.0 | 正点/NOON\电热蚊香套装 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 S20 中性笔 | 7 | 126.0 | 得力/deli\S20 | 验收通过 | |
| 10 | 绿联 打印线 | 1 | 30.0 | 绿联/Ugreen\261****54150 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 6811 白板笔 | 1 | 15.0 | 得力/deli\6811 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 3724 光盘 | 2 | 200.0 | 得力/deli\3724 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 24/6 订书钉 | 10 | 15.0 | 得力/deli\24/6 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 ASSN2248 剪刀 | 3 | 15.0 | 晨光/M G\ASSN2248 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 9555 垃圾桶 | 1 | 10.0 | 得力/deli\9555 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 7733 便签本/便条纸/N次贴 | 5 | 10.0 | 得力/deli\7733 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 报告夹 | 80 | 240.0 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
| 18 | 正点 A03 蚊香/蚊香液 | 4 | 16.0 | 正点/NOON\A03 | 验收通过 | |
| 19 | 联想 X800 SATA SSD 256GB 固态硬盘 | 1 | 300.0 | 联想/lenovo\X800 SATA SSD 256GB | 验收通过 | |
| 20 | 金士顿 DT100G3 64G U盘 | 5 | 300.0 | 金士顿/Kingston\DT100G3 64G | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |