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****关于洗衣液/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于洗衣液/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:吕赵江
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
预算总额(元):
项目所在行政区划编码:522629
项目所在行政区划名称:**省****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: 革东中学
三、成交信息
成交日期:2025年7月8日
总成交金额(元):9982 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省****省****县仰阿莎****中学对面 | 9982.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) |
| 1 | 立白 亮白洗衣粉5kg 洗衣液/洗衣粉 | 立白/Liby | 亮白洗衣粉5kg | 12 | 48.0 | 576.0 |
| 2 | 晨光 APMV0901 马克笔 | 晨光/M G | APMV0901 | 6 | 120.0 | 720.0 |
| 3 | 茶花 304003 保鲜袋保鲜膜/保鲜袋 | 茶花 | 304003 | 12 | 12.0 | 144.0 |
| 4 | 得力 19207 纸杯 | 得力/deli | 19207 | 3 | 240.0 | 720.0 |
| 5 | 庄太太 ZTT-ST-04 垃圾袋 | 庄太太 | ZTT-ST-04 | 30 | 24.0 | 720.0 |
| 6 | 得力 70738-24 水彩笔 | 得力/deli | 70738-24 | 16 | 27.0 | 432.0 |
| 7 | 得力 83639 卡纸 | 得力/deli | 83639 | 25 | 40.0 | 1000.0 |
| 8 | 柯达 A4 235g 相片纸 | 柯达/Kodak | A4 235g | 30 | 35.0 | 1050.0 |
| 9 | 爱普生 672 墨盒 | 爱普生/Epson | 672 | 6 | 320.0 | 1920.0 |
| 10 | 晨光 MG-2130 记号笔/粗笔 | 晨光/M G | MG-2130 | 50 | 28.0 | 1400.0 |
| 11 | 晨光 ASC99391 塑封膜 | 晨光/M G | ASC99391 | 20 | 65.0 | 1300.0 |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: