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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0619
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 立白 亮白洗衣粉5kg 洗衣液/洗衣粉 | 12 | 576.0 | 立白/Liby\亮白洗衣粉5kg | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 APMV0901 马克笔 | 6 | 720.0 | 晨光/M G\APMV0901 | 验收通过 | |
| 3 | 茶花 304003 保鲜袋保鲜膜/保鲜袋 | 12 | 144.0 | 茶花\304003 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 19207 纸杯 | 3 | 720.0 | 得力/deli\19207 | 验收通过 | |
| 5 | 庄太太 ZTT-ST-04 垃圾袋 | 30 | 720.0 | 庄太太\ZTT-ST-04 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 70738-24 水彩笔 | 16 | 432.0 | 得力/deli\70738-24 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 83639 卡纸 | 25 | 1000.0 | 得力/deli\83639 | 验收通过 | |
| 8 | 柯达 A4 235g 相片纸 | 30 | 1050.0 | 柯达/Kodak\A4 235g | 验收通过 | |
| 9 | 爱普生 672 墨盒 | 6 | 1920.0 | 爱普生/Epson\672 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 MG-2130 记号笔/粗笔 | 50 | 1400.0 | 晨光/M G\MG-2130 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 ASC99391 塑封膜 | 20 | 1300.0 | 晨光/M G\ASC99391 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |