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****关于单位电****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于单位电****超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:鄢岗
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430981
项目所在行政区划名称:**省**市**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **省益****融媒体中心
采购单位联系人和联系方式:周敏:183****2990
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****16961
采购单位预算编码:****08001
三、成交信息
成交日期:2025年7月14日
总成交金额(元):4323 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省**市**省****办事处巴**路 | 4323.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 办公设备、配件、耗材、办公用品及设备维修 | 1 | 68.0 | 68.0 | |||
| 2 | 办公设备、配件、耗材、办公用品及设备维修 | 10 | 25.5 | 255.0 | |||
| 3 | 办公设备、配件、耗材、办公用品及设备维修 | 11 | 3.0 | 33.0 | |||
| 4 | 办公设备、配件、耗材、办公用品及设备维修 | 2 | 216.0 | 432.0 | |||
| 5 | 办公设备、配件、耗材、办公用品及设备维修 | 1 | 240.0 | 240.0 | |||
| 6 | 办公设备、配件、耗材、办公用品及设备维修 | 2 | 280.0 | 560.0 | |||
| 7 | 办公设备、配件、耗材、办公用品及设备维修 | 1 | 168.0 | 168.0 | |||
| 8 | 办公设备、配件、耗材、办公用品及设备维修 | 2 | 230.0 | 460.0 | |||
| 9 | 得力 9200 笔筒/座/插/架 | 得力/deli | 9200 | 7 | 25.0 | 175.0 | |
| 10 | 办公设备、配件、耗材、办公用品及设备维修 | 1 | 280.0 | 280.0 | |||
| 11 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号 | 4 | 120.0 | 480.0 | |
| 12 | 维达 10片*10包 湿巾 | 维达/Vinda | 10片*10包 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
| 13 | 金士顿 DTDUO3C/64GB U盘 | 金士顿/Kingston | DTDUO3C/64GB | 4 | 80.0 | 320.0 | |
| 14 | 达尔优 LK195 键鼠套装 | 达尔优/dare-u | LK195 | 2 | 80.0 | 160.0 | |
| 15 | 得力 6817 得力思达6817 白板笔10/盒(单位:支) 黑 | 得力/deli | 6817 | 48 | 2.0 | 96.0 | |
| 16 | 得力 5901 得力/deli 5901抽杆夹(混)(单位:只) | 得力/deli | 5901 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
| 17 | 得力 5901 得力/deli 5901抽杆夹(混)(单位:只) | 得力/deli | 5901 | 30 | 2.0 | 60.0 | |
| 18 | 得力 53573 胶水 | 得力/deli | 53573 | 3 | 36.0 | 108.0 | |
| 19 | 毛巾/面巾/方巾 洁丽雅 0067 毛巾礼盒装套装纯棉毛巾 | 洁丽雅/grace | 0067 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
| 20 | 洁厕剂 超威 强力洁厕精500g | 超威 | 强力洁厕精500g | 12 | 4.0 | 48.0 | |
| 21 | 西伯利亚 C3U 电脑耳机/耳麦 | 西伯利亚/XIBERIA | C3U | 1 | 100.0 | 100.0 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。