沅江市融媒体中心关于单位电器统保定制的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年07月14日
摘要信息
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相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息

一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****0922

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年7月14日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 办公设备、配件、耗材、办公用品及设备维修 1 68.0 \ 验收通过
2 办公设备、配件、耗材、办公用品及设备维修 10 255.0 \ 验收通过
3 办公设备、配件、耗材、办公用品及设备维修 11 33.0 \ 验收通过
4 办公设备、配件、耗材、办公用品及设备维修 2 432.0 \ 验收通过
5 办公设备、配件、耗材、办公用品及设备维修 1 240.0 \ 验收通过
6 办公设备、配件、耗材、办公用品及设备维修 2 560.0 \ 验收通过
7 办公设备、配件、耗材、办公用品及设备维修 1 168.0 \ 验收通过
8 办公设备、配件、耗材、办公用品及设备维修 2 460.0 \ 验收通过
9 得力 9200 笔筒/座/插/架 7 175.0 得力/deli\9200 验收通过
10 办公设备、配件、耗材、办公用品及设备维修 1 280.0 \ 验收通过
11 南孚 5号电池 普通干电池 4 480.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
12 维达 10片*10包 湿巾 10 50.0 维达/Vinda\10片*10包 验收通过
13 金士顿 DTDUO3C/64GB U盘 4 320.0 金士顿/Kingston\DTDUO3C/64GB 验收通过
14 达尔优 LK195 键鼠套装 2 160.0 达尔优/dare-u\LK195 验收通过
15 得力 6817 得力思达6817 白板笔10/盒(单位:支) 黑 48 96.0 得力/deli\6817 验收通过
16 得力 5901 得力/deli 5901抽杆夹(混)(单位:只) 10 30.0 得力/deli\5901 验收通过
17 得力 5901 得力/deli 5901抽杆夹(混)(单位:只) 30 60.0 得力/deli\5901 验收通过
18 得力 53573 胶水 3 108.0 得力/deli\53573 验收通过
19 毛巾/面巾/方巾 洁丽雅 0067 毛巾礼盒装套装纯棉毛巾 20 200.0 洁丽雅/grace\0067 验收通过
20 洁厕剂 超威 强力洁厕精500g 12 48.0 超威\强力洁厕精500g 验收通过
21 西伯利亚 C3U 电脑耳机/耳麦 1 100.0 西伯利亚/XIBERIA\C3U 验收通过
22 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 鄢岗





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2025-07-14
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