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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1423
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 打印/复印纸 晨光 APYVQ 959 打印纸 / 复印纸 | 10 | 1760.0 | 晨光/M G\APYVQ 959 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 中性笔 K39 中性笔 | 120 | 192.0 | 晨光/M G\K39 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 2056 美工刀(银色)(把) | 10 | 88.3 | 得力/deli\2056 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0012 高强度24/6订书钉 12#订书针 1000枚/盒 单盒装 | 30 | 30.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7302 胶水 液体胶50ml(无色)(瓶) | 30 | 45.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |