开启全网商机
登录/注册
****关于打印/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于打印/****超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:张建云
项目联系电话:0731-****5295
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430381
项目所在行政区划名称:**省**市**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: ****办事处桑枣村14组
采购单位联系人和联系方式:张建云:139****2159
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****34350
采购单位预算编码:201001
三、成交信息
成交日期:2025年7月28日
总成交金额(元):2115.3 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省**市湖****办事处桑梅中路湘港贸易城04幢 | 2115.3 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 打印/复印纸 晨光 APYVQ 959 打印纸 / 复印纸 | 晨光/M G | APYVQ 959 | 10 | 176.0 | 1760.0 | |
| 2 | 晨光 中性笔 K39 中性笔 | 晨光/M G | K39 | 120 | 1.6 | 192.0 | |
| 3 | 得力 2056 美工刀(银色)(把) | 得力/deli | 2056 | 10 | 8.83 | 88.3 | |
| 4 | 得力 0012 高强度24/6订书钉 12#订书针 1000枚/盒 单盒装 | 得力/deli | 0012 | 30 | 1.0 | 30.0 | |
| 5 | 得力 7302 胶水 液体胶50ml(无色)(瓶) | 得力/deli | 7302 | 30 | 1.5 | 45.0 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。