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项目名称:****关于****超市采购项目
项目编号:****
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:江丽丽
项目联系电话:189****8221
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **市望溪东路
采购单位联系人和联系方式:江丽丽:189****8221
三、成交信息
交易方式: 直接采购
成交日期:2025年8月13日
总成交金额(元):2993.7 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省**市**市龙眠街道龙眠东路汇金家园 | 2993.7 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 7757 彩色复印纸 | 得力/deli | 7757 | 3 | 11.0 | 33.0 | |
| 2 | 得力 8555A 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8555A | 8 | 10.0 | 80.0 | |
| 3 | 得力 8551B 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8551B | 16 | 16.0 | 256.0 | |
| 4 | 得力3586 打印/复印纸 | 得力/deli | 得力3586 | 4 | 195.0 | 780.0 | |
| 5 | 晨光 2B 铅笔 | 晨光/M G | 2B | 1 | 18.0 | 18.0 | |
| 6 | 闪迪 CZ74 U盘 | 闪迪/Sandisk | CZ74 | 5 | 78.0 | 390.0 | |
| 7 | 得力 7375 打印/复印纸 | 得力/deli | 7375 | 1 | 220.0 | 220.0 | |
| 8 | 南孚 5号8粒(2代) 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号8粒(2代) | 3 | 20.0 | 60.0 | |
| 9 | 得力 S1629 中性笔 | 得力/deli | S1629 | 10 | 30.0 | 300.0 | |
| 10 | 得力 7536 橡皮 | 得力/deli | 7536 | 4 | 2.0 | 8.0 | |
| 11 | 得力 不干胶标签 | 得力/deli | 33209 | 4 | 8.0 | 32.0 | |
| 12 | 得力 6009 剪刀 | 得力/deli | 6009 | 3 | 6.0 | 18.0 | |
| 13 | 得力 18211 电源插座 | 得力/deli | 18211 | 5 | 58.0 | 290.0 | |
| 14 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deli | S01 | 2 | 23.0 | 46.0 | |
| 15 | 得力 0371 订书机 | 得力/deli | 0371 | 5 | 23.0 | 115.0 | |
| 16 | 得力 美工刀 | 得力/deli | 2090 | 3 | 11.4 | 34.2 | |
| 17 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0018 | 19 | 2.0 | 38.0 | |
| 18 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli | 0012 | 10 | 1.5 | 15.0 | |
| 19 | 得力 5623 档案盒 | 得力/deli | 5623 | 15 | 9.0 | 135.0 | |
| 20 | 得力 1671A 算术型计算器 | 得力/deli | 1671A | 2 | 40.0 | 80.0 | |
| 21 | 得力 5531A 文件夹 | 得力/deli | 5531A | 7 | 6.5 | 45.5 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: