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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7570
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7757 彩色复印纸 | 3 | 33.0 | 得力/deli\7757 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8555A 票夹/长尾夹 | 8 | 80.0 | 得力/deli\8555A | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8551B 票夹/长尾夹 | 16 | 256.0 | 得力/deli\8551B | 验收通过 | |
| 4 | 得力3586 打印/复印纸 | 4 | 780.0 | 得力/deli\得力3586 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 2B 铅笔 | 1 | 18.0 | 晨光/M G\2B | 验收通过 | |
| 6 | 闪迪 CZ74 U盘 | 5 | 390.0 | 闪迪/Sandisk\CZ74 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7375 打印/复印纸 | 1 | 220.0 | 得力/deli\7375 | 验收通过 | |
| 8 | 南孚 5号8粒(2代) 普通干电池 | 3 | 60.0 | 南孚/NANFU\5号8粒(2代) | 验收通过 | |
| 9 | 得力 S1629 中性笔 | 10 | 300.0 | 得力/deli\S1629 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7536 橡皮 | 4 | 8.0 | 得力/deli\7536 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 不干胶标签 | 4 | 32.0 | 得力/deli\33209 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 6009 剪刀 | 3 | 18.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 18211 电源插座 | 5 | 290.0 | 得力/deli\18211 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 S01 中性笔 | 2 | 46.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 0371 订书机 | 5 | 115.0 | 得力/deli\0371 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 美工刀 | 3 | 34.2 | 得力/deli\2090 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 19 | 38.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 0012 订书钉 | 10 | 15.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 5623 档案盒 | 15 | 135.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 1671A 算术型计算器 | 2 | 80.0 | 得力/deli\1671A | 验收通过 | |
| 21 | 得力 5531A 文件夹 | 7 | 45.5 | 得力/deli\5531A | 验收通过 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |