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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****(个体工商户)
三、采购项目名称: ****反向竞价馆项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********020********2025002209
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 银行存款日记账 | 本 | 30.00 | 9.61 | 288.3 | |
| 2 | 固体胶水 | 得力/deli | 瓶 | 12.00 | 3.36 | 40.32 |
| 3 | 凭证封面 | 得力/deli | 本 | 15.00 | 9.61 | 144.15 |
| 4 | 得力T1硒鼓 | 得力/deli | 个 | 3.00 | 365.09 | 1095.27 |
| 5 | 记账凭证 | 得力/deli | 本 | 300.00 | 2.88 | 864 |
| 6 | 现金日记账 | 本 | 30.00 | 9.61 | 288.3 | |
| 7 | 7号电池 | 南孚/nanfu | 对 | 10.00 | 5.76 | 57.6 |
| 8 | 键盘 | 双飞燕/a4tech | 个 | 5.00 | 96.08 | 480.4 |
| 9 | 档案袋 | 得力/deli | 个 | 100.00 | 1.92 | 192 |
| 10 | 5号电池 | 南孚/nanfu | 对 | 20.00 | 5.76 | 115.2 |
| 11 | 鼠标 | 双飞燕/a4tech | 个 | 5.00 | 57.65 | 288.25 |
| 12 | 兄弟7180DN鼓架+粉盒 | 兄弟/brother | 个 | 2.00 | 230.96 | 461.92 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 魏清辰
联系电话: 182****4957
传真:
地址: **省**市**区**大道1119号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: