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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0201
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 银行存款日记账 | 30 | 288.3 | -135********51830 | 验收通过 | |
| 2 | 固体胶水 | 12 | 40.32 | -135********51831 | 验收通过 | |
| 3 | 凭证封面 | 15 | 144.15 | -135********51832 | 验收通过 | |
| 4 | 得力T1硒鼓 | 3 | 1095.27 | -135********51833 | 验收通过 | |
| 5 | 记账凭证 | 300 | 864.0 | -135********51834 | 验收通过 | |
| 6 | 现金日记账 | 30 | 288.3 | -135********51835 | 验收通过 | |
| 7 | 7号电池 | 10 | 57.6 | -135********51836 | 验收通过 | |
| 8 | 键盘 | 5 | 480.4 | -135********51837 | 验收通过 | |
| 9 | 档案袋 | 100 | 192.0 | -135********51838 | 验收通过 | |
| 10 | 5号电池 | 20 | 115.2 | -135********51839 | 验收通过 | |
| 11 | 鼠标 | 5 | 288.25 | -135********51840 | 验收通过 | |
| 12 | 兄弟7180DN鼓架+粉盒 | 2 | 461.92 | -135********51841 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |