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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 529********474********2025001604
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 k35 中性笔 0.5mm黑色按动经典子弹头 12支/盒 | 晨光/M Gk35, | 盒 | 20.00 | 24 | 480 |
| 2 | 得力 0018 回形针3#金属00枚/盒 单盒装 | 得力/deli0018, | 盒 | 20.00 | 1.7 | 34 |
| 3 | 心相印 CS005 卫生间专用擦手纸 单层200抽*20包 | 心相印/Mind Act Upon MindCS005, | 件 | 10.00 | 120 | 1200 |
| 4 | 晨光 MG6102 0.5mm黑色中性笔芯 适用于Q7/ 6600/33109适用 20支/盒 | 晨光/M GMG6102, | 盒 | 5.00 | 10 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 穆彦竹
联系电话: 0851-****4921
传真:
地址: **省**市**区鹿冲关路34号3号楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: