北京节能环保中心2024年度内部审计服务

发布时间: 2025年10月11日
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***********公司企业信息
标的基本信息
项目编号 项目名称 所需服务 投资审批项目 项目规模 项目所在辖区 项目业主 审批项目资金来源 服务金额(万元) 星级评价 比选报名及响应材料递交方式 比选报名及响应材料递交地点 比选响应材料递交截止时间 标书代写 交易方式 服务时限 资质(资格)要求 金额说明 公告说明 有无回避情况 项目内容
****
****中心2024年度内部审计服务
****事务所服务
****
财政性资金
8.000000
线上报名,线下递交文件
**市**区运**大街55号院4号楼
2025年10月17日 17时00分
比选

年底前完成

(一)满足《****政府采购法》第二十二条规定的所有要求。

(二)比****事务所执业资质,具备完成内部审计项目的专业胜任能力。

(三)项目负责人须为注册会计师,能够独立完成内部审计任务,且具有5年以上的工作经验。

(四)近三年有开展内部审计项目工作的相关业绩。

(五)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的,不得参加本次比选。

(六)有固定的办公场所且具有内部保密管理制度。

(七)存在利害关系可能影响比选公正性的法人、其他组织和个人不得参加比选;单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位不得参与比选。

(八)本项目不接受联合体参加。


报价不高于8万元

材料递交截止日前将以下资料的电子版上传至中介服务网上交易平台,并按下列要求邮寄一份纸质版至**市**区运**大街55号院4号楼,丁老师,****1072:标书代写

(1)单位****事务所执业资质。

(2)单位基本情况介绍(含办公场所情况、内部保密管理制度情况,需写明该项目联系人及手机号,格式自拟)。

(3)2022年至今完成的内部审计、内部控制评价和风险评估项目合同。

(4)公告日之后的信用状况证明截图(提供“信用中国”、“中国政府采购网”信用状况查询记录)。

(5)项目工作方案(含服务方案、团队及人员配备情况、项目理解和需求分析情况,格式自拟)。

(6)报价函(格式自拟)。

以上材料均需加盖公章。


中介机构存在以下情形之一的,应当回避:
(一)不同中介机构的法定代表人或实际控制人为同一人的;
(二)中介机构的法定代表人或实际控制人,和项目单位法定代表人或者项目负责人有配偶、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系的;
(三)中介机构与项目单位具有投资控股关系;
(四)其他应当回避的情形。

(一)审计范围

2024年1月1日至2024年12月31日中心内部13个部门财务收支等经济活动的真实性、合法性和合规性等情况,以及内部控制评价和风险评估情况,出具财务收支内部审计报告和内部控制评价及风险评估报告。

(二)主要工作

1.内部控制制度的制定与执行情况。

2.贯彻落实预算管理制度情况。

3.贯彻落实财务管理制度情况。

4.贯彻落实资产管理制度情况。

5.****政府采购管理制度情况。

6.以前年度审计意见或决定整改情况。

7.内部控制评价和风险评估情况。


项目编号 项目名称 所需服务 投资审批项目 项目规模 项目所在辖区 项目业主 审批项目资金来源 服务金额(万元) 星级评价 比选报名及响应材料递交方式 比选报名及响应材料递交地点 比选响应材料递交截止时间 标书代写 交易方式 服务时限 资质(资格)要求 金额说明 公告说明 有无回避情况 项目内容
********中心2024年度内部审计服务
****事务所服务
**区
****财政性资金
8.000000
线上报名,线下递交文件**市**区运**大街55号院4号楼
2025年10月17日 17时00分
比选

年底前完成

(一)满足《****政府采购法》第二十二条规定的所有要求。

(二)比****事务所执业资质,具备完成内部审计项目的专业胜任能力。

(三)项目负责人须为注册会计师,能够独立完成内部审计任务,且具有5年以上的工作经验。

(四)近三年有开展内部审计项目工作的相关业绩。

(五)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的,不得参加本次比选。

(六)有固定的办公场所且具有内部保密管理制度。

(七)存在利害关系可能影响比选公正性的法人、其他组织和个人不得参加比选;单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位不得参与比选。

(八)本项目不接受联合体参加。


报价不高于8万元

材料递交截止日前将以下资料的电子版上传至中介服务网上交易平台,并按下列要求邮寄一份纸质版至**市**区运**大街55号院4号楼,丁老师,****1072:标书代写

(1)单位****事务所执业资质。

(2)单位基本情况介绍(含办公场所情况、内部保密管理制度情况,需写明该项目联系人及手机号,格式自拟)。

(3)2022年至今完成的内部审计、内部控制评价和风险评估项目合同。

(4)公告日之后的信用状况证明截图(提供“信用中国”、“中国政府采购网”信用状况查询记录)。

(5)项目工作方案(含服务方案、团队及人员配备情况、项目理解和需求分析情况,格式自拟)。

(6)报价函(格式自拟)。

以上材料均需加盖公章。


中介机构存在以下情形之一的,应当回避:
(一)不同中介机构的法定代表人或实际控制人为同一人的;
(二)中介机构的法定代表人或实际控制人,和项目单位法定代表人或者项目负责人有配偶、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系的;
(三)中介机构与项目单位具有投资控股关系;
(四)其他应当回避的情形。

(一)审计范围

2024年1月1日至2024年12月31日中心内部13个部门财务收支等经济活动的真实性、合法性和合规性等情况,以及内部控制评价和风险评估情况,出具财务收支内部审计报告和内部控制评价及风险评估报告。

(二)主要工作

1.内部控制制度的制定与执行情况。

2.贯彻落实预算管理制度情况。

3.贯彻落实财务管理制度情况。

4.贯彻落实资产管理制度情况。

5.****政府采购管理制度情况。

6.以前年度审计意见或决定整改情况。

7.内部控制评价和风险评估情况。


垂询方式
联系人 传真 联系电话 公司名称 地址 公司电话 个人电话 邮件
丁老师
010****1072
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