开启全网商机
登录/注册
| **** |
| ****中心2024年度内部审计服务 |
| 审计服务 |
| **区 |
| **** |
| 丁老师 |
| 010****1072 |
| (一)审计范围 2024年1月1日至2024年12月31日中心内部13个部门财务收支等经济活动的真实性、合法性和合规性等情况,以及内部控制评价和风险评估情况,出具财务收支内部审计报告和内部控制评价及风险评估报告。 (二)主要工作 1.内部控制制度的制定与执行情况。 2.贯彻落实预算管理制度情况。 3.贯彻落实财务管理制度情况。 4.贯彻落实资产管理制度情况。 5.****政府采购管理制度情况。 6.以前年度审计意见或决定整改情况。 7.内部控制评价和风险评估情况。 |
| 财政性资金 |
| 8 |
| 比选 |
| 年底前完成 |
| 2025年10月31日 |
| 6.4 |
| **** |
| 3工作日 |