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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********255401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3816 塑封膜 | 得力/deli3816 | 盒 | 2.00 | 50 | 100 |
| 2 | 得力 83637 卡纸 | 得力/deli83637 | 包 | 6.00 | 24 | 144 |
| 3 | 得力 50804 意见箱/抽奖箱/信件箱 | 得力/deli50804 | 个 | 1.00 | 70 | 70 |
| 4 | 得力 S18 中性笔 | 得力/deliS18 | 盒 | 6.00 | 35 | 210 |
| 5 | 公牛 GN-B2063 电源插座 | 公牛/BULLGN-B2063 | 件 | 3.00 | 80 | 240 |
| 6 | 得力 7663 胶装本 | 得力/deli7663 | 本 | 30.00 | 3 | 90 |
| 7 | 得力 3344 PU/PVC笔记本 | 得力/deli3344 | 本 | 10.00 | 20 | 200 |
| 8 | 得力 30401 双面胶带 | 得力/deli30401 | 袋 | 3.00 | 18 | 54 |
| 9 | 得力 24829 奖状/证书 | 得力/deli24829 | 包 | 5.00 | 10 | 50 |
| 10 | 得力 77757 剪刀 | 得力/deli77757 | 把 | 3.00 | 10 | 30 |
| 11 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552ES | 筒 | 4.00 | 15 | 60 |
| 12 | 得力 30248 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30248 | 卷 | 10.00 | 7 | 70 |
| 13 | 晨光 ACPN0102 粉笔 | 晨光/M GACPN0102 | 盒 | 40.00 | 15 | 600 |
| 14 | 晨光 ADM94521 文件夹 | 晨光/M GADM94521 | 包 | 20.00 | 18 | 360 |
| 15 | 得力 DL-S160EF 钢笔 | 得力/deliDL-S160EF | 支 | 20.00 | 20 | 400 |
| 16 | 得力 18502 普通干电池 | 得力/deli18502 | 盒 | 3.00 | 15 | 45 |
| 17 | 得力 S636 笔用墨水/补充液/墨囊 | 得力/deliS636 | 瓶 | 14.00 | 8 | 112 |
| 18 | 得力 0371 订书机 | 得力/deli0371 | 个 | 3.00 | 25 | 75 |
| 19 | 晨光/M G ADM95394A 档案盒 | 晨光/M GADM95394A | 个 | 30.00 | 15 | 450 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 于雪芹
联系电话: 130****1857
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: