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****关于单据/收据/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于单据/收据/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:蔡鹏
项目联系电话:187****1552
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654226
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:西街008号
采购单位联系人和联系方式:白腾:157****5609
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB****809
采购单位预算编码:607002
三、成交信息
成交日期:2025年10月27日
总成交金额(元):3823 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | ****和布克****公司 | **维吾尔自治区**地区赛尔东街南侧三区 | 3823.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 益格 无型号 单据/收据/凭证 凭证封皮 | 益格/BEUG | 无型号 | 30 | 3.5 | 105.0 | |
| 2 | A-1180-4 毛巾/面巾/方巾 最生活**长绒棉密封毛巾 纯棉强吸洗脸巾 国民系列4条装2米色/2灰色 | 最生活 A-LIFE | A-1180-4 | 6 | 100.0 | 600.0 | |
| 3 | 得力 S143 办公中性笔0.7mm子弹头大容量中性笔 12支/盒 | 得力/deli | S143 | 5 | 42.0 | 210.0 | |
| 4 | 得力 9040 印油/印泥/** | 得力/deli | 9040 | 4 | 20.0 | 80.0 | |
| 5 | 得力 GT163 替芯/笔芯 | 得力/deli | GT163 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
| 6 | 南孚 电池 | 南孚/NANFU | 9V | 12 | 9.0 | 108.0 | |
| 7 | 得力 33097 胶水 | 得力/deli | 33097 | 12 | 5.0 | 60.0 | |
| 8 | 闪迪 U盘 | 闪迪/Sandisk | CZ74 | 3 | 150.0 | 450.0 | |
| 9 | 德仕通 100********346 别针/回形针/大头针 | 德仕通/DSTON | 100********346 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
| 10 | 得力 63113A 拉杆夹 | 得力/deli | 63113A | 20 | 15.0 | 300.0 | |
| 11 | 益好 差旅费报销单、粘贴单、出入库单 | 益好 | 65231 | 10 | 16.0 | 160.0 | |
| 12 | 得力 5617 档案盒 | 得力/deli | 5617 | 40 | 15.0 | 600.0 | |
| 13 | 得力 63210 档案盒 | 得力/deli | 63210 | 21 | 8.0 | 168.0 | |
| 14 | 装订线 | 无品牌 | 10002 | 10 | 6.0 | 60.0 | |
| 15 | 得力5854抽杆夹(混)(10个/包) (单位:包) | 得力/deli | 5854 | 30 | 12.0 | 360.0 | |
| 16 | 得力0011不锈钢订书钉12#(1000枚/盒) | 得力/deli | 0011 | 10 | 4.2 | 42.0 | |
| 17 | 得力 7689 螺旋本螺旋本笔记本 A4/80页 (单位:本) 混色 | 得力/deli | 7689 | 29 | 10.0 | 290.0 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: