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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****在线询价馆项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********043********2025001823
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 墨盒 | 国产大容量G67 | 盒 | 9.00 | 143.5 | 1291.5 |
| 2 | 标签贴 | 正品佳标签 | 张 | 2.00 | 7.5 | 15 |
| 3 | 剪刀 | 张小泉张小泉 | 盒 | 7.00 | 15 | 105 |
| 4 | 电池 | 超霸10粒装 | 节 | 2.00 | 20 | 40 |
| 5 | 移动硬盘 | 纽曼1T | 个 | 1.00 | 229 | 229 |
| 6 | 长尾夹 | 正品佳 | 个 | 35.00 | 7.7 | 269.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王晓玲
联系电话: 139****3011
传真:
地址: **省**市**区云潭南路609号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
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