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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1H475****25801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 勾线笔 | 晨光/M GXPMV7403 | 盒 | 1.00 | 9.3 | 9.3 |
| 2 | 档案袋 | 西玛/simaa6798 | 包 | 5.00 | 14.31 | 71.55 |
| 3 | 资料册 | 得力/deli5007 | 只 | 6.00 | 20.14 | 120.84 |
| 4 | 票夹/长尾夹 | 得力/deli8591 | 个 | 10.00 | 4.65 | 46.5 |
| 5 | 橡皮 | 得力/deli7537 | 盒 | 1.00 | 24.17 | 24.17 |
| 6 | 生活家电配件 | 超霸/GP电池 | 件 | 2.00 | 13.94 | 27.88 |
| 7 | 双面胶带 | 得力/deli33601 | 卷 | 20.00 | 6.51 | 130.2 |
| 8 | 文件夹 | 得力/deli5531 | 包 | 4.00 | 5.11 | 20.44 |
| 9 | 文件夹配件 | 得力/delibG_kPYZa4 | 件 | 15.00 | 4.59 | 68.85 |
| 10 | 订书机 | 得力/deli0301 | 台 | 10.00 | 10.22 | 102.2 |
| 11 | 订书钉 | 得力/deli0015 | 盒 | 20.00 | 0.84 | 16.8 |
| 12 | 云彩纸 | 天章/TANGOA4 | 包 | 2.00 | 25.56 | 51.12 |
| 13 | 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30289 | 件 | 1.00 | 39.04 | 39.04 |
| 14 | 胶棒 | 点石7001 | 支 | 10.00 | 2.7 | 27 |
| 15 | 剪刀 | 得力/deli6009 | 把 | 10.00 | 4.18 | 41.8 |
| 16 | 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0051 | 盒 | 1.00 | 13.01 | 13.01 |
| 17 | 美工刀 | 得力/deli2053 | 把 | 5.00 | 2.04 | 10.2 |
| 18 | 起钉器 | 得力/deli0231 | 个 | 10.00 | 2.42 | 24.2 |
| 19 | 装订线材 | 花絮A4 A4磨砂塑料片PET透明胶片 | 件 | 2.00 | 34.86 | 69.72 |
| 20 | 文件袋 | 得力/deli5654 | 包 | 2.00 | 30.6 | 61.2 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系电话: 159****7662
地址: **市**区东北北路101号
2、供应商名称: ****
联系电话: 186****2672
地址: **省**市**口区**省**市**口区兴工北二街31号1-1
附件信息: