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****关****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:林波
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
预算总额(元):
项目所在行政区划编码:529900
项目所在行政区划名称:**省本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **市**区**中路62号
三、成交信息
成交日期:2025年11月7日
总成交金额(元):583.5 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省**市**省**市**区**街道**北路中天﹒会展城B区B5组团6-11栋1层66号 | 583.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) |
| 1 | 得力 18170-05 新国标总控开关电源插座 儿童安全门 8位5米 | 得力/deli | 18170-05 | 1 | 75.0 | 75.0 |
| 2 | 得力 S08 中性笔 0.5mm (支) | 得力/deli | S08 | 5 | 28.0 | 140.0 |
| 3 | 得力 71114 全砂橡皮擦(30块/盒)磨砂不易留痕 | 得力/deli | 71114 | 1 | 15.5 | 15.5 |
| 4 | 南孚(NANFU)7号电池2粒 碱性 聚能环3代 | 南孚/NANFU | 7号 | 8 | 5.0 | 40.0 |
| 5 | 得力 27037 /5684同号 10只 75mm A4加厚PP粘扣文件盒 档案盒 | 得力/deli | 27037 | 2 | 115.0 | 230.0 |
| 6 | 得力 6009 剪刀 180mm (单位:把) 混色 | 得力/deli | 6009 | 5 | 6.0 | 30.0 |
| 7 | 得力 7102 胶棒 21g高粘度 PVA固体胶水 12支/盒 | 得力/deli | 7102 | 1 | 25.0 | 25.0 |
| 8 | 晨光 AXP963HK 橡皮 6块装 | 晨光/M G | AXP963HK | 1 | 10.3 | 10.3 |
| 9 | 晨光 AYZ97512A 印泥 | 晨光/M G | AYZ97512A | 3 | 5.9 | 17.7 |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: