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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8245
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 18170-05 新国标总控开关电源插座 儿童安全门 8位5米 | 1 | 75.0 | 得力/deli\18170-05 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S08 中性笔 0.5mm (支) | 5 | 140.0 | 得力/deli\S08 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 71114 全砂橡皮擦(30块/盒)磨砂不易留痕 | 1 | 15.5 | 得力/deli\71114 | 验收通过 | |
| 4 | 南孚(NANFU)7号电池2粒 碱性 聚能环3代 | 8 | 40.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 27037 /5684同号 10只 75mm A4加厚PP粘扣文件盒 档案盒 | 2 | 230.0 | 得力/deli\27037 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 6009 剪刀 180mm (单位:把) 混色 | 5 | 30.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7102 胶棒 21g高粘度 PVA固体胶水 12支/盒 | 1 | 25.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 AXP963HK 橡皮 6块装 | 1 | 10.3 | 晨光/M G\AXP963HK | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 AYZ97512A 印泥 | 3 | 17.7 | 晨光/M G\AYZ97512A | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |