尊敬的供应商:
为规范我局内部管理,强化风险防控,根据相关工作要求,现拟开展内部审计工作,现面向社会进行公开询价,以便我局选择合适的供应商开展此项工作,具体要求如下:
一、项目情况
(一)服务内容
对**市****分局、******分局开展领导离任审计,主要内容包括但不限于:
1.对分局内部控制体系的健全性、合理性与有效性进行审查和评价。
2.对分局财务收支及经济活动的真实性、合法性、效益性进行审计。
3.对部分重要业务流程(如采购、销售、资产管理等)和重大项目进行审计。
4.协助分局识别、评估管理中的关键风险,并提出改进建议。
5.出具审计报告,汇报审计发现、风险分析与管理建议。
(二)工作要求
1.严格遵循《中华人民**国审计法》等相关法律法规及行业规范,秉持独立、客观、公正的原则开展审计工作。
2.组建专业审计团队,团队成员需具备相应的审计资质和实操经验,能够熟练运用审计方法和工具,确保审计工作质量。
3.审计过程中需全面收集审计证据,确保证据的充分性、相关性和可靠性,如实反映审计发现的问题,不得隐瞒或遗漏重要事项。
4.按时提交审计报告,报告内容需条理清晰、数据准确、分析深入,提出的整改建议需具有针对性、可行性和可操作性。
5.严格遵守保密规定,对审计过程中接触的财务数据、内部信息等予以严格保密,不得向任何第三方泄露,审计工作结束后需及时归还全部涉密资料。
6.****分局相关部门沟通协调,及时反馈审计进展情况、遇到的问题及初步审计结论,配合分局完成审计相关的各项工作。
(三)服务期限
1.审计实施期限:自双方签订服务合同之日起20个工作日内完成全部审计工作(包括审计实施、审计报告初稿编制、意见征求及审计报告终稿出具),具体起止时间可根据双方协商及项目实际情况调整。
2.若因分局提供资料不及时、配合不到位等非供应商原因导致审计工作延误,服务期限可相应顺延,顺延时间由双方协商确定。
(四)资金预算
贰万圆整。
二、供应商资格要求
(一)一般要求
1.具有独立法人资格,持有有效的营业执照,能够独立承担民事责任。
2.具备开展审计业务所需的资质条件,具备履行合同所必需的专业技术能力和经验,主营业务应包含审计、管理咨询等相关服务。
3.近三年内(自询价函发出之日起往前推算)无重大违法违规记录、不良执业行为记录,未被列入国家企业信用信息公示系统严重违法失信企业名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等,无被相关部门处罚或禁入的情况。
4.拥有稳定的专业审计团队,团队成员需具备相应的专业技术资格和丰富的内部审计实操经验,团队核心成员近三年内无不良执业记录。
5.符合法律、行政法规规定的其他条件。
(二)满足一般要求的供应商,具有以下能力的优先
1.近三年内(自询价函发出之日起往前推算)曾为与本部门内部或其他行政单位提供过内部审计服务,能够提供至少相关项目案例(需提供合同复印件)。
2.审****行政事业单位管理要求,业务流程及相关政策法规的专业人员,能够精准识别行业特有的风险点和审计重点。
3.具备丰富的专项审计经验,尤其是在重大投资项目审计、合规风险审计、内部控制优化等领域有成功案例,****分局提供专业化、定制化的审计服务。
三、供应商响应要求
(一)供应商应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。
(二)供应商应确保其所提供的响应资料的真实性、有效性及合法性,否则,由此引起的任何责任由其自行承担。供应商响应回复时,应出具正式文档,加盖公章,以邮寄或直接送达的方式发至****。
(三)****一律不予退还供应商的响应文件。标书代写
(四)供应商资质或经营服务范围应符合项目要求,并提供资质证书扫描件、资质证书附表复印件加盖公章。
(五)供应商报价时限为三个工作日。
四、联系方式
****科技外事与财务科
地址:**市**新区泰康街200号
联系人:朱女士
联系方式:0554-****693 181****9072