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项目名称:********超市采购项目
项目编号:****
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:王婷
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **省**市**区**大道3555号
三、成交信息
交易方式: 议价采购
成交日期:2025年11月20日
总成交金额(元):733.3 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省**市**市**区军民路600-109 | 733.3 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deli | S01 | 1 | 22.8 | 22.8 | |
| 2 | 洁柔 PR103-03 抽纸 | 洁柔/C S | PR103-03 | 26 | 14.5 | 377.0 | |
| 3 | 蓝月亮 500g瓶装 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon | 500g瓶装 | 3 | 13.5 | 40.5 | |
| 4 | 得力 9573 垃圾袋 | 得力/deli | 9573 | 10 | 3.5 | 35.0 | |
| 5 | 晨光 AWG97004 胶水 | 晨光/M G | AWG97004 | 10 | 1.0 | 10.0 | |
| 6 | 得力 7122 21g强力固体胶棒 | 得力/deli | 7122 | 10 | 3.5 | 35.0 | |
| 7 | 得力 0012 订书钉/订书针 | 得力/deli | 0012 | 10 | 1.0 | 10.0 | |
| 8 | 得力 纸杯9560/250ml | 得力/deli | 9560 | 1 | 10.9 | 10.9 | |
| 9 | 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30369 | 2 | 9.5 | 19.0 | |
| 10 | 得力 5603 档案盒 | 得力/deli | 5603 | 7 | 13.8 | 96.6 | |
| 11 | 维达 4073 2000g卷筒纸 | 维达/Vinda | 4073 | 2 | 36.9 | 73.8 | |
| 12 | 得力 0231 起钉器/订书机 | 得力/deli | 0231 | 1 | 2.7 | 2.7 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: