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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7271
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0231 订书机 起钉器 | 4 | 14.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 2 | 信发 牛皮纸 | 10 | 295.0 | 信发\A4 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 6 | 60.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8551 票夹/长尾夹 | 6 | 90.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 837ES 电子计算器 | 3 | 75.0 | 得力/deli\837ES | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ADM94813 档案盒 | 24 | 204.0 | 晨光/M G\ADM94813 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 k35 中性笔 | 8 | 224.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 AYZ975L9 印油/印泥/** | 10 | 150.0 | 晨光/M G\AYZ975L9 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 APYVQ 959 打印/复印纸 | 28 | 4760.0 | 晨光/M G\APYVQ 959 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 8203 卷尺/5米 | 2 | 21.0 | 得力/deli\8203 | 验收通过 | |
| 11 | 南孚 5号2粒(2代) 普通干电池 | 12 | 60.0 | 南孚/NANFU\5号2粒(2代) | 验收通过 | |
| 12 | 得力 7737 便签本/便条纸/N次贴 | 10 | 40.0 | 得力/deli\7737 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 7102固体胶 胶棒 | 24 | 48.0 | 得力/deli\7102固体胶 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 23211 胶装本/软面抄/本册 | 50 | 300.0 | 得力/deli\23211 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 ADM94521 文件夹/抽杆夹/报告夹 | 15 | 300.0 | 晨光/M G\ADM94521 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 8 | 96.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 10 | 150.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 20 | 40.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 0012 订书钉 | 20 | 40.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 0414S 订书机 | 8 | 120.0 | 得力/deli\0414S | 验收通过 | |
| 21 | 得力 7382 修正液/修正带/修正贴 | 10 | 50.0 | 得力/deli\7382 | 验收通过 | |
| 22 | 得力 0603 剪刀 | 12 | 78.0 | 得力/deli\0603 | 验收通过 | |
| 23 | 得力 SK109 记号笔/粗笔 | 20 | 40.0 | 得力/deli\SK109 | 验收通过 | |
| 24 | 晨光 K39 中性笔 | 12 | 288.0 | 晨光/M G\K39 | 验收通过 | |
| 25 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |