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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********268********2025001203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 双飞燕 KR-85 有线键盘 | 双飞燕/A4TECHKR-85, | 件 | 1.00 | 70 | 70 |
| 2 | 南孚 5号 普通干电池 | 南孚/NANFU5号, | 对 | 10.00 | 5.5 | 55 |
| 3 | 得力 1542A 语音计算器 | 得力/deli1542A, | 个 | 3.00 | 30 | 90 |
| 4 | 兄弟 DCP-7080D/打印机上棍配件 | 兄弟/BROTHERDCP-7080D, | 个 | 1.00 | 230 | 230 |
| 5 | 得力 5715 文件袋 | 得力/deli5715, | 包 | 4.00 | 15 | 60 |
| 6 | 莱盛 LS-2600/打印机定影器配件 | 莱盛/LaserLS-2600, | 件 | 1.00 | 190 | 190 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 胡静
联系电话: 182****7945
传真:
地址: **省******中心
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼