开启全网商机
登录/注册
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********512********2025000803
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0015 23/10厚层订书钉 易穿透订书针 500枚/盒 | 得力/deli0015, | 盒 | 5.00 | 20 | 100 |
| 2 | 得力 8554ES 彩色长尾票夹筒装(混)(48只/筒) | 得力/deli8554ES, | 筒 | 7.00 | 16 | 112 |
| 3 | 得力 5532 文件夹抽杆夹 5个装 | 得力/deli5532, | 包 | 6.00 | 8.66 | 51.96 |
| 4 | 得力 5531 抽杆夹 | 得力/deli5531, | 包 | 4.00 | 9.75 | 39 |
| 5 | 小肥象 KGBR54 抽纸 4层 420张*6包 | 小肥象KGBR54, | 提 | 31.00 | 15.48 | 479.88 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵定梅
联系电话: ****643
传真:
地址: ****服务中心C区3楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: