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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8876
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0015 23/10厚层订书钉 易穿透订书针 500枚/盒 | 5 | 100.0 | 得力/deli\0015 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8554ES 彩色长尾票夹筒装(混)(48只/筒) | 7 | 112.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5532 文件夹抽杆夹 5个装 | 6 | 51.96 | 得力/deli\5532 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5531 抽杆夹 | 4 | 39.0 | 得力/deli\5531 | 验收通过 | |
| 5 | 小肥象 KGBR54 抽纸 4层 420张*6包 | 31 | 479.88 | 小肥象\KGBR54 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |