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项目名称:****(主管预算单位)关于奶杯/****超市采购项目
项目编号:****
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****(主管预算单位)关于奶杯/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:郭元庆
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****(主管预算单位)
采购单位地址: /
三、成交信息
交易方式: 直接采购
成交日期:2025年12月11日
总成交金额(元):17450 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | ****广场3A21 | 17450.0 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 金典 奶杯/牛奶 | 金典/Golden | 无型号 | 20 | 50.0 | 1000.0 | |
| 2 | 康师傅 面条机/压面机 | 康师傅 | 12桶*箱 | 10 | 55.0 | 550.0 | |
| 3 | 洁丽雅 一次性桌布 | 洁丽雅/grace | 无型号 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
| 4 | 罗技 K120 键盘 | 罗技/Logitech | K120 | 5 | 90.0 | 450.0 | |
| 5 | 稻草人 MJX50487M-02A 商务公文包 | 稻草人/Mexican | MJX50487M-02A | 80 | 38.0 | 3040.0 | |
| 6 | 富光 FP1003-3200/2000 热水瓶 | 富光 | FP1003-3200/2000 | 4 | 55.0 | 220.0 | |
| 7 | 维达 80片 湿巾 | 维达/Vinda | 80片 | 50 | 8.0 | 400.0 | |
| 8 | 欧洁 固态酒精 | 欧洁 | 75%消毒酒精2L | 20 | 15.0 | 300.0 | |
| 9 | 振德 一次性口罩 一次性口罩 | 振德 | 一次性口罩 | 300 | 1.0 | 300.0 | |
| 10 | 罗莱家纺 羽绒/羽毛被 | 罗莱家纺 | 721****8071 | 30 | 180.0 | 5400.0 | |
| 11 | 得力 63751 商务公文包 | 得力/deli | 63751 | 10 | 9.5 | 95.0 | |
| 12 | 洁柔 3层100抽20包 包装纸 | 洁柔/C S | 3层100抽20包 | 40 | 19.5 | 780.0 | |
| 13 | 得力 6900-25 PU/PVC笔记本 | 得力/deli | 6900-25 | 80 | 9.5 | 760.0 | |
| 14 | 罗技 G402 有线鼠标 | 罗技/Logitech | G402 | 10 | 90.0 | 900.0 | |
| 15 | 前端 STM32挡风板 | 前端 | 前端 | 5 | 35.0 | 175.0 | |
| 16 | 欣乐 70g A3 打印/复印纸 | 欣乐/UPM Copykid | 70g A3 | 5 | 180.0 | 900.0 | |
| 17 | 得力 9585 垃圾袋 | 得力/deli | 9585 | 100 | 3.5 | 350.0 | |
| 18 | 得力 7092 胶棒 | 得力/deli | 7092 | 120 | 3.0 | 360.0 | |
| 19 | 得力 9560 纸杯 | 得力/deli | 9560 | 50 | 15.0 | 750.0 | |
| 20 | 美的 MK-SH15Colour102 电热水壶 | 美的/Midea | MK-SH15Colour102 | 4 | 130.0 | 520.0 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: