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项目名称:****关于手****超市采购项目
项目编号:****
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于手****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:杨萍
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: ****县**街道**大道西侧
三、成交信息
交易方式: 直接采购
成交日期:2025年12月18日
总成交金额(元):9054.2 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省**市涡****花园北10号 | 9054.2 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 娃哈哈 596mL*24 矿泉水/纯净水 阴凉干燥 常温储藏 净水桶/杯 | 娃哈哈 | 饮用纯净水 | 2 | 28.0 | 56.0 | |
| 2 | 南孚 5号电池/电力配件 | 南孚/NANFU | 5号1节 | 816 | 1.95 | 1591.2 | |
| 3 | 得力 硬面抄 | 得力/deli | 7653 | 100 | 2.5 | 250.0 | |
| 4 | 晨光 APYE7T73 学生用笔记本 | 晨光/M G | APYE7T73 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
| 5 | 得力 1672A 电子计算器 | 得力/deli | 1672A | 10 | 50.0 | 500.0 | |
| 6 | 得力 钟 | 得力/deli | 9005 | 1 | 55.0 | 55.0 | |
| 7 | 得力 3204 收银纸 | 得力/deli | 3204 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
| 8 | 电池/电力配件 | 倍量 | 倍量 2号电池 | 12 | 12.0 | 144.0 | |
| 9 | 得力 橡皮筋 | 得力/deli | 3211 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
| 10 | 齐心 资料册 | 齐心/Comix | FF40AK | 84 | 12.0 | 1008.0 | |
| 11 | 索尼 纽扣电池 | 索尼/Sony | SR621SW/364 | 12 | 10.0 | 120.0 | |
| 12 | 得力 白板 | 得力/deli | 33468 | 2 | 120.0 | 240.0 | |
| 13 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8553 | 20 | 14.0 | 280.0 | |
| 14 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8555 | 30 | 9.0 | 270.0 | |
| 15 | 张小泉 HBS-174 剪刀 | 张小泉 | HBS-174 | 12 | 19.0 | 228.0 | |
| 16 | 得力 pvc胶带 | 得力/deli | 30369 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
| 17 | 得力 pvc胶带 | 得力/deli | 30435 | 1400 | 0.75 | 1050.0 | |
| 18 | 晨光 APMY2204 记号笔/粗笔 | 晨光/M G | APMY2204 | 20 | 20.0 | 400.0 | |
| 19 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M G | k35 | 108 | 24.0 | 2592.0 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: