开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0339
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 娃哈哈 596mL*24 矿泉水/纯净水 阴凉干燥 常温储藏 净水桶/杯 | 2 | 56.0 | 娃哈哈\饮用纯净水 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 5号电池/电力配件 | 816 | 1591.2 | 南孚/NANFU\5号1节 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 硬面抄 | 100 | 250.0 | 得力/deli\7653 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 APYE7T73 学生用笔记本 | 2 | 50.0 | 晨光/M G\APYE7T73 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 1672A 电子计算器 | 10 | 500.0 | 得力/deli\1672A | 验收通过 | |
| 6 | 得力 钟 | 1 | 55.0 | 得力/deli\9005 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 3204 收银纸 | 20 | 60.0 | 得力/deli\3204 | 验收通过 | |
| 8 | 电池/电力配件 | 12 | 144.0 | 倍量\倍量 2号电池 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 橡皮筋 | 10 | 80.0 | 得力/deli\3211 | 验收通过 | |
| 10 | 齐心 资料册 | 84 | 1008.0 | 齐心/Comix\FF40AK | 验收通过 | |
| 11 | 索尼 纽扣电池 | 12 | 120.0 | 索尼/Sony\SR621SW/364 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 白板 | 2 | 240.0 | 得力/deli\33468 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 20 | 280.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 30 | 270.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 15 | 张小泉 HBS-174 剪刀 | 12 | 228.0 | 张小泉\HBS-174 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 pvc胶带 | 10 | 80.0 | 得力/deli\30369 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 pvc胶带 | 1400 | 1050.0 | 得力/deli\30435 | 验收通过 | |
| 18 | 晨光 APMY2204 记号笔/粗笔 | 20 | 400.0 | 晨光/M G\APMY2204 | 验收通过 | |
| 19 | 晨光 k35 中性笔 | 108 | 2592.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |