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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********038********2025002601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 联想 MU221 U盘64G | 联想/lenovoMU221, | 个 | 10.00 | 70 | 700 |
| 2 | 得力 5602 档案盒 | 得力/deli5602, | 个 | 72.00 | 11.9 | 856.8 |
| 3 | 得力 6036 剪刀 | 得力/deli6036, | 把 | 5.00 | 8.5 | 42.5 |
| 4 | 齐心 JF4503-6 胶带 | 齐心/ComixJF4503-6, | 卷 | 10.00 | 15 | 150 |
| 5 | 得力 0027 订书钉 | 得力/deli0027, | 盒 | 200.00 | 2 | 400 |
| 6 | 现代美 GP-009 商务中性笔 | 现代美GP-009, | 盒 | 100.00 | 12 | 1200 |
| 7 | 天章 70g A4 打印/复印纸 | 天章/TANGO70g A4, | 箱 | 70.00 | 190 | 13300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 匡忠立
联系电话: 139****6641
传真:
地址: ****收费站下500米新**局
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: