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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8061
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 联想 MU221 U盘64G | 10 | 700.0 | 联想/lenovo\MU221 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5602 档案盒 | 72 | 856.8 | 得力/deli\5602 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6036 剪刀 | 5 | 42.5 | 得力/deli\6036 | 验收通过 | |
| 4 | 齐心 JF4503-6 胶带 | 10 | 150.0 | 齐心/Comix\JF4503-6 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0027 订书钉 | 200 | 400.0 | 得力/deli\0027 | 验收通过 | |
| 6 | 现代美 GP-009 商务中性笔 | 100 | 1200.0 | 现代美\GP-009 | 验收通过 | |
| 7 | 天章 70g A4 打印/复印纸 | 70 | 13300.0 | 天章/TANGO\70g A4 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |