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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********932********2026000202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 南孚 5号 普通干电池 2粒 | 南孚/NANFU5号, | 件 | 120.00 | 5 | 600 |
| 2 | 得力 0373 订书机 | 得力/deli0373, | 件 | 2.00 | 30 | 60 |
| 3 | 得力 9848 文件框 | 得力/deli9848, | 个 | 10.00 | 30 | 300 |
| 4 | 富强 220ml 塑杯 2000个一箱 | 富强220ml, | 箱 | 1.00 | 150 | 150 |
| 5 | 富强 时尚饮杯 纸杯 | 富强时尚饮杯, | 箱 | 8.00 | 245 | 1960 |
| 6 | 得力 0414 订书机 | 得力/deli0414, | 件 | 10.00 | 20 | 200 |
| 7 | 得力 7430 打印/复印纸 | 得力/deli7430, | 箱 | 1.00 | 185 | 185 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 田攀
联系电话: 187****1069
传真:
地址: 务川自治都濡街道**街
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: