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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3866
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 5号 普通干电池 2粒 | 120 | 600.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0373 订书机 | 2 | 60.0 | 得力/deli\0373 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9848 文件框 | 10 | 300.0 | 得力/deli\9848 | 验收通过 | |
| 4 | 富强 220ml 塑杯 2000个一箱 | 1 | 150.0 | 富强\220ml | 验收通过 | |
| 5 | 富强 时尚饮杯 纸杯 | 8 | 1960.0 | 富强\时尚饮杯 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0414 订书机 | 10 | 200.0 | 得力/deli\0414 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7430 打印/复印纸 | 1 | 185.0 | 得力/deli\7430 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |