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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:赵艳敏
项目联系电话:0997-****216
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652924
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**维吾尔自治区**地区**县盖孜库木乡盖孜库木村1组118号
采购单位联系人和联系方式:王陈:133****6483
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****87617
采购单位预算编码:179001
三、成交信息
成交日期:2026年1月7日
总成交金额(元):5145 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区**县银桥市场1-6-259号 | 5145.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | ** SM-3262-200 保温壶水瓶茶瓶家用老式保温瓶暖瓶 2L 热水瓶 | ** | SM-3262-200 | 5 | 85.0 | 425.0 | |
| 2 | 无型号 抹布 | 无品牌 | 无型号 | 30 | 10.0 | 300.0 | |
| 3 | 得力 3027 气泡膜 3号国旗 | 得力/deli | 3027 | 5 | 30.0 | 150.0 | |
| 4 | 兰诗 水拖(木柄拖把) | 兰诗 | 木柄拖把 | 20 | 13.0 | 260.0 | |
| 5 | 得力 3488 单据/收据/凭证 | 得力/deli | 3488 | 50 | 12.0 | 600.0 | |
| 6 | 得力 9891 印油/印泥/** | 得力/deli | 9891 | 20 | 6.5 | 130.0 | |
| 7 | 心相印 C1710 手帕纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | C1710 | 30 | 5.0 | 150.0 | |
| 8 | 得力 9069 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli | 9069 | 30 | 4.0 | 120.0 | |
| 9 | 青联 D137-36 单据/收据/凭证(会计凭证盒) | 青联/qinglian | D137-36 | 150 | 4.0 | 600.0 | |
| 10 | 得力 50221 白板 | 得力/deli | 50221 | 4 | 280.0 | 1120.0 | |
| 11 | 兄弟 TN-2215 墨粉/碳粉 | 兄弟/BROTHER | TN-2215 | 10 | 70.0 | 700.0 | |
| 12 | 晨光 ADMN40223 档案盒 | 晨光/M G | ADMN40223 | 50 | 7.0 | 350.0 | |
| 13 | 得力 78202 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 78202 | 10 | 24.0 | 240.0 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: